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        2020年福安市政府预算相关重要事项的说明

        来源:福安市财政局 发布时间: 2020-02-05 08:52
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          一、市(县级)本级支出预算说明 

          2020年度福安市本级一般公共预算支出数为445725万元,比2019年度预算数增加39965万元,增长9.85%。具体情况如下: 

          (一)一般公共服务支出47325万元,较上年预算数增加2966万元,增长6.69%。主要原因是增员导致人员经费增加及项目投入加大。其中: 

          1. 人大事务支出677万元,较上年预算数增加103万元,增长17.87%。主要原因是政策性增资及增员增资,导致人员经费增加,同时新安排2019-2020年人大代表履职能力提升经费等。 

          2. 政协事务支出406万元,较上年预算数增加83万元,增长25.64%。主要原因是政策性增员增资和相关办公经费增加,导致预算安排增加。 

          3. 政府办公厅()及相关机构事务支出14452万元,较上年预算数增加3164万元,增长28.03%。主要原因是增员增资导致人员经费增加、公车制度改革增加相关费用及行政服务中心办公大楼租金等。 

          4、发展与改革事务支出563万元,较上年预算数增加167万元,增长42.02%。主要原因是增员增资导致人员经费增加、新增加“十四五”规划编制及专项课题调研编制打包经费和平价商店补贴经费等。 

          5、统计信息事务支出728万元,较上年预算数增加185万元,增长34.17%。主要原因是第七次全国人口普查及大宗农产品价格调查经费增加。 

          6、财政事务支出2183万元,较上年预算数增加124万元,增长6.03%。主要原因是财政信息化建设和代理银行受理预算单位财政授权支付业务异地汇划手续费投入加大。 

          7、税收事务支出3376万元,较上年预算数增加236万元,增长7.52%。主要原因是税收征管及奖励经费增加。 

          8、审计事务支出268万元,较上年预算数增加33万元,增长13.98%。主要原因是增员增资导致人员经费增加。 

          9、人力资源事务支出104万元,较上年预算数增加21 

          万元,增长25.83%。主要原因是增员增资导致人员经费增加。 

          10、纪检监察事务支出1587万元,较上年预算数减少168万元,下降9.55%。主要原因是2019年有安排办公场所修缮改造及设备购置经费投入而2020年由于项目已完工未安排。 

          11、商贸事务支出12352万元,较上年预算数减少1865万元,下降13.12%。主要原因相关扶持商贸流通发展补助减少。 

          12、民族事务支出1428万元,较上年预算数减少3万元,下降0.23%。主要原因是民族工作专项支出减少。 

          13、港澳台侨事务支出14万元,较上年预算数减少39万元,下降73.76%。主要原因是对台工作经费及首来族专项工作经费调入“党委办公厅(室)及相关机构事务”科目。 

          14、档案事务支出181万元,较上年预算数减少9万元,下降4.96%。主要原因是档案管理专项减少。 

          15、民主党派及工商联事务支出129万元,较上年预算数增加31万元,增长31.8%。主要原因是增员增资导致人员经费增加。 

          16、群众团体事务支出1085万元,较上年预算数减少321万元,下降22.83%。主要原因是2019年有安排市工人文化宫改造资金项目经费而2020年未安排。 

          17、党委办公厅(室)及相关机构事务支出3797万元,较上年预算数增加510万元,增长15.53%。主要原因是引智归韩高端人才峰会暨纪念福安撤县建市30周年座谈会等项目经费增加。 

          18、组织事务支出997万元,较上年预算数增加312万元,增长46.9%。主要原因是增员增资导致人员经费增加和相关专项项目投入增加。 

          19、宣传事务支出703万元,较上年预算数增加176万元,增长33.44%。主要原因是增员增资导致人员经费增加和宣传事务项目投入增加。 

          20、统战事务支出136万元,较上年预算数增加43万元,增长46.24%。主要原因是增员增资导致人员经费增加和宗教事务项目安排增加。 

          21、其他共产党事务支出0万元,较上年预算数减少100万元,下降100%。主要原因是2020年未安排该科目支出。 

          22、市场监督管理事务2180万元,较上年预算数增加283万元,增长14.94%。主要原因是增员增资导致人员经费增加和信息化建设经费增加。 

          (二)国防支出649万元,较上年预算数增加471万元,增长264.35%。主要原因是人民防空投入增加。其中: 

          1、国防动员支出635万元,增加471万元,增长264.35%。主要原因是人民防空投入增加。 

          2、其他国防支出14万元,与上年预算数持平。 

          (三)公共安全支出19615万元,较上年预算数减少1690万元,下降7.93%。主要原因是派出所业务楼建设经费和社矫中心业务用房修缮经费等减少。其中: 

          1、武装警察部队支出80万元,较上年预算数减少170万元,下降68%。主要原因是2020年项目安排减少。 

          2、公安支出18168万元,较上年预算数减少1076万元,下降5.59%。主要原因是2019年有安排阳头、城阳、康厝等派出所业务楼建设经费而2020年未安排。 

          3、检察支出28万元,与上年预算数持平。 

          4、法院支出105万元,与上年预算数持平。 

          5、司法支出1225万元,较上年预算数减少218万元,下降15.09%。主要原因是2019年有安排社矫中心业务用房修缮经费而2020年未安排。 

          (四)教育支出92127万元,较上年预算数增加9400万元,增长11.36%。主要原因是人员增资和项目经费增加。其中: 

          1、教育管理事务支出1036万元,较上年预算数增加85万元,增长8.95%。主要原因是教育管理事务相关支出减少。 

          2、普通教育支出72278万元,较上年预算数增加8090万元,增长12.6%。主要原因是人员增资和学前、小学、初中、高中等教育项目投入增加。 

          3、职业教育支出1912万元,较上年预算数增加183万元,增长10.56%。主要原因是中专教育投入增加。 

          4、成人教育支出0.3万元,与上年预算数持平。 

          5、广播电视教育支出188万元,较上年预算数增加17万元,增长9.81%。主要原因是广播电视学校项目安排增加。 

          6、特殊教育支出569万元,较上年预算数增加62万元,增长12.13%。主要原因是特教生公用经费等安排增加。 

          7、进修及培训支出1313万元,较上年预算数增加119万元,增长9.92%。主要原因是教师进修培训经费安排增加。 

          8、教育费附加安排的支出5000万元,与上年预算数持平。 

          9、其他教育支出9830万元,较上年预算数增加845万元,增长9.41%。主要原因是其他教育相关项目投入增加。 

          (五)科学技术支出21731万元,较上年预算数减少3138万元,下降12.62%。主要原因是冶金新材料产业发展六条措施税收奖励经费等安排减少。其中: 

          1、科学技术管理事务支出482万元,较上年预算数减少140万元,下降22.47%。主要原因是其他科学技术管理事务专项支出减少。 

          2、基础研究支出14万元,较上年预算数增加14万元,增长100%。主要原因是重点基础研究规划专项投入增加。 

          3、应用研究支出185万元,与上年预算数持平。 

          4、技术研究与开发支出500万元,较上年预算数增加500万元,增长100%。主要原因是 2019年度纳税大户奖励资金转列本科目。 

          5、科学技术普及支出96万元,较上年预算数减少52万元,下降35.14%。主要原因是科学技术普及项目支出减少。 

          6、科技重大项目支出140万元,较上年预算数增加140万元,增长100%。主要原因是2020年有提前下达科技计划经费。 

          7、其他科学技术支出20315万元,较上年预算数减少3600万元,下降15.05%。主要原因是冶金新材料产业发展六条措施税收奖励经费等安排减少。 

          (六)文化旅游体育与传媒支出7809万元,较上年预算数增加3414万元,增长77.68%。主要原因是文化旅游活动项目增加和文化产业发展专项支出增加。其中: 

          1、文化和旅游支出4968万元,较上年预算数增加1646万元,增长49.56%。主要原因是文化旅游活动项目增加。 

          2、文物支出19万元,与上年预算数持平。 

          3、体育支出283万元,较上年预算数增加14万元,增长5.16%。主要原因是运动项目管理专项增加。 

          4、新闻出版电影支出60万元,与上年预算数持平。 

          5、广播电视支出692万元,较上年预算数增加41万元,增长6.27%。主要原因是广播项目安排增加。 

          6、其他文化体育与传媒支出1787万元,较上年预算数增加1713万元,增长2323.05%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。 

          (七)社会保障和就业支出74726万元,较上年预算数增加13752万元,增长22.55%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加和提前下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助指标增加等。其中: 

          1、人力资源和社会保障管理事务支出1616万元,较上年预算数增加319万元,增长24.56%。主要原因是增员增资导致人员经费增加和项目支出增加。 

          2、民政管理事务支出1881万元,较上年预算数减少340万元,下降15.31%。主要原因是退役军人事务局成立后,原民政中退役军人相关支出转入“退役军人管理事务”科目 

          3、行政事业单位离退休支出26459万元,较上年预算数增加5853万元,增长28.41%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。 

          4、就业补助支出1532万元,较上年预算数增加1134万元,增长284.76%。主要原因是提前下达2020年省级就业专项资金指标增加 

          5、抚恤支出3076万元,较上年预算数增加251万元,增长8.87%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助和农村籍退役士兵老年生活补助等优抚支出增加。 

          6、退役安置支出1799万元,较上年预算数增加898万元,增长99.58%。主要原因是提前下达2020年部分退役士兵社保接续工作财政补助资金指标增加。 

          7、社会福利支出2728万元,较上年预算数增加801万元,增长41.56%。主要原因是儿童福利和农村幸福院建设运营经费增加 

          8、残疾人事业支出2662万元,较上年预算数增加650万元,增长32.3%。主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴补助等增加 

          9、红十字事业支出65万元,较上年预算数减少7万元,下降10.2%。主要原因是红十字项目安排减少。 

          10、最低生活保障支出7416万元,较上年预算数增加903万元,增长13.86%。主要原因是农村最低生活保障金支出增加 

          11、临时救助支出508万元,较上年预算数增加63万元,增长14.24%。主要原因是临时救助补助增加 

          12、特困人员供养支出6859万元,较上年预算数增加1362万元,增长24.78%。主要原因是农村特困人员救助供养支出增加 

          13、其他生活救助支出240万元,较上年预算数减少5万元,下降2.04%。主要原因是生活救助补助减少。 

          14、财政对基本养老保险基金的补助支出17274万元,较上年预算数增加1997万元,增长13.07%。主要原因是提前下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助指标增加。 

          15、退役军人管理事务333万元,较上年预算数增加323万元,增长3231.8%。主要原因是退役军人事务局成立后,原民政中退役军人相关支出转入“退役军人管理事务”科目 

          16、其他社会保障和就业支出278万元,较上年预算数减少449万元,下降61.75%。主要原因是上级补助无力参保资金减少。 

          (八)卫生健康支出23915万元,较上年预算数减少3444万元,下降12.59%。主要原因是2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助采取预算安排后作上解支出,而2020年采取上下级结算扣除方式,预算未安排。其中: 

          1、卫生健康管理事务支出524万元,较上年预算数增加117万元,增长28.78%。主要原因是人员增资和远程医疗服务平台暨区域影像系统项目经费增加。 

          2、公立医院支出4135万元,较上年预算数减少1016万元,下降19.72%。主要原因是2019年有收到提前下达上级补助中医院搬迁补助指标增加而2020年没有。 

          3、基层医疗卫生机构支出5831万元,较上年预算数增加652万元,增长12.58%。主要原因是城区“三办”卫生服务中心和乡镇卫生院补助资金增加。 

          4、公共卫生支出5208万元,较上年预算数增加3418万元,增长190.91%。主要原因是基本公共卫生服务和妇幼保健院、卫生监督所安排项目增加。 

          5、中医药支出38万元,较上年预算数减少8万元,下降16.67%。主要原因是其他中医药支出专项减少。 

          6、计划生育事务支出2362万元,较上年预算数减少73万元,下降2.99%。主要原因是计划生育项目安排减少。 

          7、行政事业单位医疗支出4315万元,较上年预算数增加110万元,增长2.61%。主要原因是行政事业单位医疗补助增加。 

          8、财政对基本医疗保险基金的补助支出0万元,较上年预算数减少6212万元,下降100%。主要原因是2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助采取预算安排后作上解支出,而2020年采取上下级结算扣除方式,预算未安排。 

          9、医疗救助支出236万元,较上年预算数减少438万元,下降64.96%。主要原因是城乡医疗救助项目补助减少。 

          10、优抚对象医疗支出118万元,与上年预算数持平。 

          11、老龄卫生健康服务支出1127万元,较上年预算数减少12万元,下降1.01%。主要原因是老龄卫生健康服务支出略有减少。 

          12、其他卫生健康支出23万元,较上年预算数增加18万元,增长377.5%。主要原因是提前下达2020年乡村医生培训项目省级补助资金增加。 

          (九)节能环保支出7486万元,较上年预算数增加1736万元,增长30.19%。主要原因是城区及乡镇污水处理费支出增加。其中: 

          1、环境保护管理事务支出0万元,较上年预算数减少458万元,下降100%。主要原因是福安市环保局改为宁德市福安生态环境局后相关经费上收宁德市级管理造成预算安排减少。 

          2、污染防治支出6670万元,较上年预算数增加2595万元,增长63.68%。主要原因是城区及乡镇污水处理费支出增加。 

          3、自然生态保护支出816万元,较上年预算数减少401万元,下降32.95%。主要原因是农村环境保护项目补助减少。 

          (十)城乡社区支出22778万元,较上年预算数增加12051万元,增长112.35%。主要原因是2020年新安排福安市不锈钢特色小镇(一期)PPP项目财政支出责任金额和中心城区环卫一体化、垃圾焚烧发电处理费、路灯等投入增加。其中: 

          1、城乡社区管理事务支出5023万元,较上年预算数减少417万元,下降7.67%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出预算安排减少。 

          2、城乡社区规划与管理支出487万元,较上年预算数减少80万元,下降14.13%。主要原因是人员减少导致经费减少。 

          3、城乡社区公共设施支出9890万元,较上年预算数增加9790万元,增长9790%。主要原因是2020年新安排福安市不锈钢特色小镇(一期)PPP项目财政支出责任金额。 

          4、城乡社区环境卫生支出7248万元,较上年预算数增加2759万元,增长61.45%。主要原因是中心城区环卫一体化、垃圾焚烧发电处理费、路灯等投入增加。 

          5、其他城乡社区支出130万元,与上年预算数持平。 

          (十一)农林水支出37118万元,较上年预算数增加7862万元,增长26.87%。主要原因是农业支出、林业支出、水利支出、农村综合改革支出等增加。其中: 

          1、农业支出11662万元,较上年预算数增加3704万元,增长46.54%。主要原因是增员增资导致人员经费增加和高标准农田建设项目、福安市海上水产养殖综合整治PPP项目经费、海上养殖设施升级改造新增深水大网箱补助资金项目等建设投入加大。 

          2、林业和草原支出5913万元,较上年预算数增加1393万元,增长30.82%。主要原因是2020年森林培育、防灾减灾等提前下达指标列入预算。 

          3、水利支出4359万元,较上年预算数增加1418万元,增长48.21%。主要原因是水利工程建设等项目投入增加。 

          4、扶贫支出4431万元,较上年预算数减少150万元,下降3.28%。主要原因是农村基础设施建设项目补助减少。 

          5、农村综合改革支出10625万元,较上年预算数增加1371万元,增长14.81%。主要原因是对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助增加。 

          6、普惠金融发展支出4万元,较上年预算数增加4万元,增长100%。主要原因是2020年提前下达创业担保贷款贴息预算指标列入预算。 

          7、其他农林水支出122万元,较上年预算数增加122万元,增长100%。主要原因是提前下达2020年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金指标列入预算。 

          (十二)交通运输支出5699万元,较上年预算数增加2316万元,增长68.46%。主要原因是福安市西互通连接线工程PPP项目和福安市市政道路PPP项目政府支出责任列入预算。其中: 

          1、公路水路运输支出5699万元,较上年预算数增加4592万元,增长414.81%。主要原因是福安市西互通连接线工程PPP项目和福安市市政道路PPP项目政府支出责任列入预算。 

          2、车辆购置税支出0万元,较上年预算数减少2276万元,下降100%。主要原因是2019年有提前下达车辆购置税资金用于公路等基础设施建设支出而2020年没有。 

          (十三)资源勘探信息等支出4602万元,较上年预算数减少5576万元,下降54.78%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出相关补助调整列入“科学技术支出”科目和重点企业基础设施建设补助预算安排减少等。其中: 

          1、制造业支出102万元,较上年预算数增加24万元,增长31.03%。主要原因是由于福安市城镇集体工业联合社增员增资导致人员经费增加。 

          2、支持中小企业发展和管理支出1700万元,较上年预算数减少1800万元,下降51.43%。主要原因是节能减排专项资金、锂电新能源产业设备投资补助、冶金新材料产业设备投资补助、工业企业技术改造奖励、电机电器产业创新发展专项补助等调整列入“科学技术支出”科目。 

          3、其他资源勘探信息等支出2800万元,较上年预算数减少3800万元,下降57.58%。主要原因是重点企业基础设施建设补助预算安排减少。 

          (十四)商业服务业等支出1586万元,较上年预算数增加1267万元,增长397.44%。主要原因是提前下达2020年省级商务发展资金指标列入2020年预算。其中: 

          1、商业流通事务支出326万元,较上年预算数增加7万元,增长2.2%。主要原因是增员增资导致人员经费增加。 

          2、其他商业服务业等支出1260万元,较上年预算数增加1260万元,增长100%。主要原因是提前下达2020年省级商务发展资金指标列入2020年预算。 

          (十五)自然资源海洋气象等支出1978万元,较上年预算数增加322万元,增长19.44%。主要原因是增员导致人员支出增加和新增气象业务运行维护经费等。其中: 

          1、自然资源事务支出1746万元,较上年预算数增加305万元,增长21.17%。主要原因是增员增资导致人员支出增加。 

          2、海洋管理事务支出0万元,较上年预算数减少16万元,下降100%。主要原因是海岛和海域保护补助减少。 

          3、气象事务支出232万元,较上年预算数增加33万元,增长16.49%。主要原因是新增气象业务运行维护经费。 

          (十六)住房保障支出6372万元,较上年预算数增加1871万元,增长41.57%。主要原因是福安市住房保障民生工程PPP项目政府支出责任金额列入2020年预算和住房公积金补助增加。其中: 

          1、保障性安居工程支出2550万元,较上年预算数增加1748万元,增长217.81%。主要原因是福安市住房保障民生工程PPP项目政府支出责任金额列入2020年预算。 

          2、住房改革支出3822万元,较上年预算数增加123万元,增长3.33%。主要原因是住房公积金补助增加。 

          (十七)粮油物资储备支出1303万元,较上年预算数减少88万元,下降6.36%。主要原因是粮食风险基金安排减少。其中: 

          1、粮油事务支出1298万元,较上年预算数减少93万元,下降6.72%。主要原因是粮食风险基金安排减少。 

          2、物资事务支出5万元,较上年预算数增加5万元,增长100%。主要原因是2020年新增救灾物资储备经费。 

          (十八)灾害防治及应急管理支出1764万元,较上年预算数增加316万元,增长21.83%。主要原因是应急管理相关项目经费增加。 

          1、应急管理事务支出1104万元,较上年预算数增加724万元,增长190.44%。主要原因是应急管理局增员增资导致人员经费增加和应急管理相关项目经费增加。 

          2、消防事务支出656万元,较上年预算数增加7万元,增长1.08%。主要原因是消防应急救援项目补助略有增加。 

          3、地震事务支出4万元,较上年预算数增加4万元,增长100%。主要原因是2020年有提前下达地震灾害预防补助指标,2019年未收到该项目提前下达指标。 

          4、自然灾害救灾及恢复重建支出0万元,较上年预算数减少419万元,下降100%。主要原因是自然灾害生活救助安排列入“应急管理事务支出”科目。 

          (十九)预备费支出4000万元,与上年预算数持平。 

          (二十)其他支出26314万元,较上年预算数减少9512万元,下降26.55%。主要原因是政策性增资预留减少。 

          (二十一)债务付息支出6639万元,较上年预算数增加579万元,增长9.55%。主要原因是2019-2020年省政府转贷我市新增债券增加导致付息增加。其中: 

          地方政府一般债务付息支出6639万元,较上年预算数增加579万元,增长9.55%。主要原因是2019-2020年省政府转贷我市新增债券增加导致付息增加。 

          (二十二)债务发行费用支出100万元,与上年预算数持平。其中: 

          地方政府一般债务发行费用支出100万元,与上年预算数持平。 

          (二十三)上年结转结余安排的支出30090万元(2019年度尚未结算,仅是预计数,暂无法列入具体支出科目),较上年预算数增加5090万元,增长20.36%。主要原因是201912月后收到的专项资金较多,结转结余增加。 

          二、财政转移支付安排情况 

          2020年度我市对下税收返还和转移支付预算数为0万元,与2019年度预算数持平。 

          (一)公共预算转移支付资金市本级预算安排说明 

          由于2020年人大会于2020116日至18日召开,截止20191231日,我市共收到省、市财政提前下达2020年公共预算转移支付补助收入96489万元,其中:一般性转移支付收入84326万元,专项转移性收入12163万元。在编制2020年财政预算时,已将上述转移支付资金列入预算统筹安排。其中:一般性转移支付收入42624万元作为财力统筹使用,一般性转移支付41702万元和专项转移性收入12163万作为上级专项资金安排支出。 

          (二)政府性基金转移支付资金市本级安排说明 

          截止20191231日,我市共收到省财政提前下达2020年政府性基金专项转移支付1475万元,在编制2020年预算时,已将其全部作为政府性基金上级专项安排相应的支出。 

          (三)返还性收入市本级安排说明 

          2020年体制性返还收入7344万元。 

          三、“三公经费”支出情况 

          本级2020年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为2536万元,比上年预算数减少577万元。其中,因公出国(境)经费7万元,与上年预算数相比减少75万元,下降191%,主要原因为外出考察对接事务减少;公务接待费1091万元,与上年预算数相比减少164万元,下降13%,主要原因为厉行节约,压缩公务接待费;公务用车购置经费643万元,与上年预算数相比减少39万元,下降5.7%,主要原因为购买公务用车减少;公务用车运行经费795万元,与上年预算数相比减少299万元,下降27.33%,主要原因是公车改革后,公务用车运行次数减少。“三公”经费预算下降的主要原因是严控三公经费增长,压缩公务接待费、公务用车运行经费和因公出国(境)经费等。 

          、举借政府债务情况  

          (一)举借政府债务情况 

          2019我市新增政府债务限额6.51亿元。 

          (二)地方政府债务限额余额情况 

          截至2019年底,我市政府债务余额预计执行数49.48亿元,债务余额严格控制在中央核定的限额50.99亿元内。 

          (三)地方政府债券发行情况 

          2019我市由省级代为发行地方政府债券7.05亿元。  

          按债券性质分:由省级代为发行新增债券6.5亿元,由省级代为发行再融资债券0.55亿元。 

          (四)地方政府债券还本付息情况 

          2019我市地方政府债券还本付息2.44亿元。  

          2020我市地方政府债券还本付息4.93亿元。 

          (五)地方政府债券资金使用安排 

          2019我市新增债务限额6.51亿元,安排用于福建省福安市食品公司城区牲畜定点屠宰场搬迁项目0.2亿元;福安市综合档案馆工程施工项目0.11亿元;福安市富春大道三期施工项目0.2亿元;福安一中溪北洋新校区(一期)工程建设项目1.15亿元;福安农副产品物流交易中心1亿元;溪北洋中心区K地块0.8亿元;甘棠产业园区1.3亿元;福安市范坑村至洋山村农村公路改建工程0.05亿元;福安市范坑蛇院线蛇头吉坑至寿宁院洋公路改建工程0.015亿元;穆凤线X951晓阳镇区至南溪公路改建工程0.03亿元;上白石镇至纵二线(财洪村)公路工程0.06亿元;潭头大桥0.09亿元;潭头柯洋-南岩村公路改建工程0.04亿元;“畅返不畅”潭头镇东岭洋至千诗亭村公路0.015亿元;山界至南溪道路拓宽工程项目0.015亿元;桂林村桥头至白云山大道路口白改黑工程0.02亿元;穆阳村石马兜雨巷民俗工艺街改造(一期)0.01亿元;苏堤村人居环境提升项目0.01亿元;廉村人居环境整治工程0.01亿元;岳秀村脐橙采摘园观景台建设0.003亿元;坦洋村历史文化名村建设项目0.015亿元;观里村立面装修及环境整治项目0.01亿元;溪邳村人居环境整治提升工程0.01亿元;下岐村人居环境整治项目0.01亿元;高速公路沿线综合环境整治0.1亿元;福安市栖云桥工程0.1612亿元;福安市铁湖片区综合污水处理厂0.05亿元;福安市湾坞二期垦区中闸除险改建工程0.07亿元;赛江流域防洪三期工程(福安段)0.05亿元;穆阳溪安全生态水系工程0.05亿元;福安一中溪北洋新校区(二期)4#学生公寓楼0.2亿元;卫健局医疗改革促进项目0.0102亿元;溪北洋孵化基地地块收储项目0.65亿元。 

          、预算绩效开展情况  

          2019年,市财政局对市民政局等9个单位8个领域的10个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金12470.28万元。其中,绩效等级达到“优”的有8项,达到“良”的有2项,评为“合格”的有0项。